集团召开内控合规联席会议
总结2025年内控合规工作成效 谋划部署2026年工作思路
2026-01-16

近日,集团法务内控部组织召开2025年度内控合规联席会,以强化内控管理、防范经营风险为目标,重点围绕制度建设、流程简化、业财融合三大核心任务推进落实,全力筑牢集团合规经营防线,提升整体运营质效与风险防控水平。集团总会计师、总法律顾问赵艳双主持会议,总部各职能部室负责人、各子分公司法务内控工作分管领导及业务联络员共计20余人参加会议。

赵艳双全面总结2025年集团内控合规工作成效与不足,明确2026年工作方向,强调要以制度建设为根基,补齐管理短板、完善制度闭环;以流程简化为抓手,删减无效环节、提升审批效率;以业财融合为突破,打通数据壁垒、实现各方协同,强化跨部门联动配合,层层压实管控责任,推动内控合规工作走深走实。各参会单位结合自身业务板块特点,就内控合规工作开展情况逐一交流汇报。与会人员围绕健全内控合规制度体系、简化冗余审批流程、深化业财融合协同机制等关键议题深入研讨,精准排查日常经营中的潜在风险点,针对性提出优化建议,为集团统筹推进内控合规工作提供了多元思路。

此次联席会的召开,有效搭建了集团各部门、各单位间的沟通协作桥梁,进一步凝聚了内控合规管理共识,优化了协同工作机制。下一步,集团法务内控部将牵头梳理会议意见建议,细化各项落实举措,建立工作台账,推动制度落地、流程优化业财融合深度衔接,以严密的内控管理为集团高质量发展保驾护航。

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